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这个金额可以按你入库单或是对方开给你的送货单上金额去做,然后收到发票时再做调整。其实,实际中,你可以和对方先确定这批材料的开票金额后直接入账,这样就会和发票金额一致,等收到发票时不用调整了!如果这批原料你这个月已经使用了,就需要结转到成本里。暂估入库的材料不一定在下个月月初红冲,是根据你实际收到发票时再冲的!
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刘老师
中国人大教育学硕士